Dobrý den,
zaplatili jsme dodavateli fakturu, ale peníze dodavatel nám vrátil s tím, že prý máme u něj přeplatek. My ale v učetnictví žádný přeplatek nevedeme. Jak zaúčtovat teď ten přeplatek? Do výnosu? A máme odvést i DPH z te částky vracených peněz?
Dobrý den,
obecně je vzniklý přeplatek možné zaúčtovat do jiných provozních výnosů (účtová skupina 64). Dani z přidané hodnoty přeplatek nepodléhá, neboť jste dodavateli neposkytli žádné zdanitelné plnění.
Nicméně bych doporučoval pokusit se důvod vzniku přeplatku dohledat (porovnáním faktur a plateb mezi Vámi a Vaším dodavatelem). To by mohlo ovlivnit i případné daňové posouzení přeplatku.
Přeji Vám hezký den.
S pozdravem