Dobrý den
nevím si rady s přefakturací služeb od externí firmy. Od externí tuzemské firmy jsme obdrželi fakturu za službu, kterou pro nás provedla v DE. Byl nám vystaven daňový doklad DZ+21% daň. Tuto fakturu jsme zaplatili a nyní ji budeme v rámci intercompany přeúčtovávat na závod v USA, který si tuto službu vyžádal. Fakturace do USA bude z částky daňového základu nebo částky včetně DPH?
Mnohokrát děkuji za odpověď
Dobrý den paní Jano,
rádi Vám odpovíme,ale předpokládám,že při takové struktuře podnikání,co popisujete v dotazu určitě byste měli mít svého daňového poradce.Věřím,že by se Vám vyplatil a měli byste klidnější práci.
Ve Vašem dotazu je málo informací,málo upřesnění.Což může vést k nepřesné odpovědi.
Přesto se pokusím Vám naznačit řešení vycházející z dotazu.
Fakturace záleží na smlouvě mezi Vámi a závodem v USA. Pokud Vás vstup stál základ daně a daň,pak byste měli fakturovat částku vycházející z ceny včetně DPH.,ale záleží na smlouvě mezi Vámi.
V každém případě při takovémto složitějším způsobu podnikání by Vás v každém případě měl vést software a daňový poradce,nikoliv tato poradna.I když rádi pomůžeme.
Dobré zdraví-Semerádová-daňový poradce