PORADNA JE BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN UZAVŘENA
Poradna zodpovídá primárně daně z příjmů, dotazy z oblasti účetnictví a daňové evidence. Zeptejte se i na oblast na DPH, a to včetně přeshraničního poskytování služeb.
Vyberte si svého konkrétního poradce.
Odpověď již od 299 Kč.
Ing. Jan Molín, Ph.D. je daňovým poradcem a zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě a je členem odborné poroty soutěže Účetní roku. V roce 2022 bodoval v soutěži Daňař a daňová firma roku v kategorii nejlepší lektor a v roce 2023 získal i cenu daňová osobnost roku 2022 v komerční daňové sféře.
Ve své praxi, kterou vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., se zabývá účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů. Na serveru Podnikatel.cz vede daňovou poradnu. Je autorem řady článků a odborných publikací a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost. Nově publikuje také na Twitteru.
Dobrý den,
společník a zároveň jednatel naši firmy vlastními silami vytvořil internet obchod. Stačí tento obchod zaúčtovat dle ceny, kterou naše firma sama odhadne, nebo musí na to byt jen znalecky posudek?
Děkuji
Dobrý den,
obracím se na Vás s tímto dotazem.
Za roky 2014 - 2016 jsem podala daňové přiznání jako OSVČ. Měla jsem příjmy z pronájmu, výdaje uváděla paušálem. Letos v březnu jsem zjstila, že si mohu do nákladů dávat odpisy a tím pádem se dostanu do ztráty. Udělala jsem to tak tedy za rok 2017 a to bylo ok. Zároveň jsem podala dodatečná daňová přiznání za roky 2014 - 2016 s tím, že chci změnit výdaje paušálem na skutečné, mít ztrátu a nechat si vrátit daně. Tato DDP jsem podala 29. 3. 2018. FÚ mi odpověděl zamítavě s tím, že nelze přejít z paušálu na skutečné výdaje. Odpověď FÚ odeslal až 14. 5. 2018, ikdyž je datovaná dvakrát 30.4. a jednou 11.5.2018. Dohledala jsem si, že ze skutečných výdajů se dá přejít na paušál jen když se navyšuje daňová povinnost. Nebyla by tu pro mě cesta? Bohužel dopis od FÚ jsem si vyzvedla 15/5, takže už mi na odvolání moc času nezbývá :)
Budu moc ráda, když mi v nejhorším aspoň napíšete, že se s tím 100 % nedá nic dělat. Nedá se odvolat s tím, že mi odpověděli pozdě ?
Díky, Urbánková
Dobrý den,
jako osoba identifikovaná poskytuji služby do státu EU a podávám souhrnné hlášení s každou fakturou. Celý minulý rok a až doposud jsem pracoval (jako programátor) pouze pro jiný stát EU (Irsko) ale teď bych mohl mít zakázku v ČR. Bude se počítat obrat z Irska do obratu z ČR za posledních 12 měsíců?
Příklad: pokud jsem za posledních 12 měsíců vyfakturoval €37 200 (cca 950 tis CZK) do Irska a teď bych vystavil fakturu na 100 000 CZK pro českou firmu, překročím limit 1mil pro povinnost stát se plátcem DPH?
Děkuji
Dobrý den, prosím Vás o radu,
žádám o pracovní víza do Austrálie a potřebuji doklad o tom, že jsem platil daně. Dokument musí být vystaven třetí stranou (finančním úřadem) a musí ukazovat jméno mého zaměstnavatele a kolik jsem zaplatil daň. Daňové přiznání za mě podával zaměstnavatel. Když jsem volal na finanční úřad tak mi zdělili, že u mého jména nic nevidí protože za mě odvedl daň zaměstnavatel. Je prosím vás možné získat dokument, který potvrzuje že jsem v ČR platil daně a také kolik jsem zaplatil a je vystaven nějakým českým úřadem?
Mnohokrát děkuji za odpovědi.
Jiří
Dobrý den,dvacet let podnikáme s kamarádem ve stavebnictví,formou -sdružení podnikstelů,dva živnostníci.Na mě je vedeno ůčetnictví ,fakturace,DPH a tak podobně.Dělíme se o přijmy i výdaje napůl tj. 50% na 50%.Rozumíme si a bez problémů nám to funguje již zmíněných 20 let.Podotýkám že i můj partner je přihlášen k DPH (platby telefonu a koupě auta).Dověděli jsme se že od příštího roku již nebudeme moci takovým způsobem podnikat,že sdružení podnikatelů v takovéto formě již nebude možné ze zákona.Umíte nám poradit jakou formou bychom mohli nadále existovat tak jako doposud?Je přece nesmysl přefakturovávat jeden druhému,když konečné faktury vystavuji já a nákup je taky na mě.Společnost s ručením omezeným zakládat nechceme. Děkuji za odpověd Slivka Hubert
Jsme společnost (bez právní subjektivity) podle NOZ, 4 OSVČ plátci DPH, 3 z nás podáváme nulová hlášení k DPH a určený čtvrtý podává kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH za dané období. Musíme od 1.1.2018 taky sami sobě fakturovat dle % ve společnosti, aby jsme splnili změnu v zákoně o DPH ? Děkuji za odpověď.
Dobry den,
jsem zamestnanec(2deti) s rocnim prijmem cca 700000,-brutto
rad bych si prividelal vedlejsi cinosti jako OSCV cca 300000,-/rok Rad bych vedel jak to vse budu danit zalozim-li si zivnost v cervnu s predpokladanym prijmem OSVC do konce roku cca 200000,-kc (vydaje minimalni)
dekuji
Přeji hezký den, vystavujeme relativně velké množství faktur/dan.dokladů/ na malé částky.. podle prodeje v jednotlivých obchodech - vždy se jedná o jednoho odběratele /stejné dič. Je možné zaúčtovat v rámci kalendářního měsíce tyto faktury pod jednou položkou / celkem nepřesáhneme 10Tkč bez DPH/? a pokud ano za jakých podmínek? Náklady na zaúčování jedné fa jsou často vyšší než fa sama .. Vždy se jedná o stejný měsíc - jsme měsíční plátci DPH, jeden odběratel, který fa platí měsíčně jednou částkou s výčetkou.
Dobrý den,
naší společnosti byla schválena investiční pobídka, v rámci které pořizujeme mimo jiné i nová strojní zařízení.
Dotaz:
Je uplatnění vedlejších nákladů (demontáž, přestěhování, opětovná instalace současných strojů do jiné haly pro uvolnění místa novému stroji a přeložka energo - rozvodů) jako souvisejících s instalací nového stroje součástí ocenění pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku (součástí vstupní ceny) pro účely daňového i účetního odepisování?
Předem děkuji za odpověď.
Ing. Vladimír Skála
Hostěradská č. 233
696 35 Dambořice
Dobrý den,
Rád bych se Vás zeptal na daňovou problematiku v případě nákupu zboží z Číny a následném prodeji v USA přes amazon pomocí jejich služby FBA což znamená že zboží nechám doručit z Číny rovnou do skladu Amazonu, který mnou prodané zboží následně zabalí a odesílá kupujícímu. Zajímá mě jaka opatření musím udělat aby bylo v pořádku vše okolo DPH a daní z příjmu.
Dekuji za odpověď.